Программа семинара
Тема 1. Договоримся о терминах: что такое «черные», «серые» и «белые» схемы, обналичка, фирма-однодневка («помойка», «недобросовестный» или «проблемный» налогоплательщик, «фонарь»).
- Как выявить внешнего контрагента-однодневку и исключить отношения с ним.
Тема 2. Обналичивание. Для чего используется:
- «черная» зарплата и доходы собственников бизнеса;
- оплата расходов, которые не хочется проводить официально;
- незаконная деятельность (взятки, откаты, финансирование политической деятельности.
Тема 3. Законные альтернативы обналичиванию (только для законных целей!):
- в каком случае выплата зарплаты на спецрежимах сохраняет свою актуальность;
- дивиденды от компаний на спецрежимах или от компании-нерезидента;
- предприниматель (ИП) – как использовать;
- дарение физлицом наличных денег, заработанных в качестве ИП — легальная альтернатива обналичиванию, дающая
- безналоговый доход? Новый порядок ведения кассовых операций ЦБР. Получение наличных по чеку, через личные (карточные и иные) счета, по сделкам с другими ИП, занимающимися розницей, общепитом, услугами населению и т п. Выбор банков, ограничения;
- зарплата в большом размере — льготная (в некоторых случаях — нулевая) ставка страховых взносов;
- платежи от нерезидентов на карты, основания платежей.
Тема 4. Однодневки. Для чего используются:
- псевдооптимизация НДС и налога на прибыль в отдельных сделках или всей деятельности;
- «серый импорт»;
- «серая конвертация»;
- незаконная деятельность.
Тема 5. «Серые» (полулегальные) альтернативы: как нельзя «оптимизировать»!
- Фирмы-«прокладки», контактирующие с недобросовестными налогоплательщиками («белая» — «серая» — «черная» фирмы).
- Краткий обзор других «серых» альтернатив.
Тема 6. Законные альтернативы однодневкам (только для законных целей!):
- выявление (создание) покупателей (заказчиков), не нуждающихся в вычете НДС, разделение доходов и расходов «с
- НДС» и «без НДС»;
- затратные механизмы или трансфертное ценообразование с участием низконалоговых субъектов;
- прямой импорт с использованием или не использованием трансфертных цен и затратных механизмов;
- выплата нерезидентам дивидендов, роялти, процентов, вклады в их уставные капиталы, покупка акций, инвестиции.
Тема 7. Расчет налоговой нагрузки на примере.
- Каковы будут (и будут ли) потери при отказе от «черных» схем.
- Когда при этом можно даже сэкономить.
- Тема 8. Как можно и как нельзя оптимизировать налоги с учетом изменений законодательства, судебной практики и
- тенденций развития правоприменения.
- Обзор изменений налогового законодательства, их влияние на налоговые схемы.
Ответы на вопросы слушателей.
Семинар для: руководителя организации, главного бухгалтера, финансового директора, специалиста по налогообложению,налогового адвоката, юриста.
Более подробная информация о мероприятии доступна на сайте: school.kontur.ru