ПФР

Игорь Шемелин, 6 августа 2013

Добрый день,
при формировании отчетности в ПФР за последние 3 года,
у меня есть расхождение в ПО Контрур-Экстерн с данных по задолженности сотрудника на конец периода в 1С .
Что можно в этом случае предпринять.
Сдавать уточненную отчетность за 3 года, чтобы выровнять сальдо?

С уважением,
Елена Владимировна
Сохранить
Отмена
Сохранить
Отменить
3 2
У меня такой же вопрос У меня такой же вопрос
Ответить  Есть решение
367 просмотров
2 комментария
В избранное
2 комментария Написать свой
Добрый день!
Вам отвечает эксперт Справочно-правового сервиса Норматив http://www.kontur-normativ.ru/

Согласно письму ПФР от 23.05.2011 N 08-25/5577 любые изменения в начисленных или перечисленных страховых взносах требуют представления корректирующих форм. Для этого нужно сформировать корректирующие сведения по форме СЗВ-6-1 или СЗВ-6-2 за тот период, в котором были допущены несоответствия. Данные формы подаются вместе с формами за текущий отчетный период.
Заполнение происходит следующим образом: тип сведений «корректирующий», отчетные периоды указываются дважды: в котором происходит корректировка и за который меняются сведения, указываются правильные суммы начисленных и перечисленных взносов, которые полностью заменяют предыдущие сведения.
В форме АДВ-6-2 необходимо указать:
В разделе "Сведения о корректирующих (отменяющих) сведениях" кроме сведений за текущий период, надо указать сумму разницы страховых взносов между исходными и корректирующими формами.
Сумма корректировки, указанная в этой форме, должна быть равна сумме по строке 120 "Доначислено страховых взносов с начала расчетного периода" формы РСВ-1.
Ответить Ответить
Добрый день!
Вам отвечает эксперт сервиса Контур-Отчет ПФ.
Очевидно, речь идет о сервисе для подготовки отчетности. Расхождение сумм задолженности на конец отчетного периода у сотрудников в сервисе Контур-Отчет ПФ с данными в 1С может возникнуть , если Вы производили расчет уплаченных взносов в сервисе. Алгоритм распределения уплаты в Контур-Отчет ПФ, возможно, отличается от алгоритма расчета уплаты в 1С. Например, в сервисе по-умолчанию ставится 100% уплаты уволенным, а затем распределяется оставшаяся сумма остальным сотрудникам пропорционально начислениям и остаткам прошлого периода. У сотрудников суммы остатков могут быть разные, но в целом по организации сальдо должно совпадать.
Если нет отрицательных остатков (переплаты), то сдавать уточненную отчетность в ПФ за прошлые периоды не надо. На будущее Вам надо решить где Вы будете производить расчет уплаченных сумм. Либо в 1С и импортировать готовые данные в сервис, либо импортировать начисленные суммы, а уплаченные рассчитывать в сервисе. Вы можете выровнять остатки в Контур-Отчет ПФ в соответствие с 1С , если импортируете из 1С все пачки сведений за все периоды с 2010 года. Так жа Вы можете отправлять отчеты, сформированные в 1С , не загружая их в сервис для подготовки (т.е. не выполняя Действия / Заполнить форму отчета)
Ответить Ответить
Спасибо за ваше мнение!
 Вернуться

Похожие вопросы

Показать еще вопросы... Нет подходящего вопроса? — Задайте свой вопрос.

Статьи на эту тему

Ничего не найдено. Задайте свой вопрос

Заполните, пожалуйста, все поля.

Предложение, замечание, просьба или вопрос.