Какую форму предприятия выбрать при торговле по безналу с НДС и за наличные?

Дмитрий Атемасов, 16 октября 2017
Какую форму предприятия выбрать при торговле по безналу с НДС и за наличные?
Здравствуйте! Очень прошу посоветовать, какую наиболее выгодную организационную форму выбрать. Организовываем первый бизнес, планируем продавать товар по безналу через выставление счетов юр.лицам. Одновременно будут продажи товара за наличные физическим лицам и сервисные услуги(ремонт техники) юр и физ лицам. Фирма небольшая, вместе с директором два-три человека, помещение маленькое, обороты скромные. При торговле с юр.лицами нам желательно ООО с НДС, но вот как быть с продажами за наличные - ломаем голову. А так же как осуществлять сервисные услуги юр и физ лицам?
Заранее благодарен за ответ!
Сохранить
Отменить
2 1
У меня такой же вопрос У меня такой же вопрос
79 просмотров
В избранное
2 комментария
АГ https://normativ.kontur.ru
Алла Грешкина, эксперт 26 октября 2017
Добрый день,

Вам отвечает эксперт Справочно-правового сервиса Норматив https://normativ.kontur.ru/

В том случае, если вновь созданная организация будет осуществлять такие виды деятель-ности, как розничная торговля и услуги для физических лиц, а также, оптовая торговля и услуги для юридических лиц то при выборе системы налогообложения, надо учитывать следующие факторы:

- Предполагаемый доход. При этом, лимит доходов для УСН в 2017 году – 120 млн. руб-лей. Важно отметить, что с 2017 до 2020 года лимиты не будут индексироваться на коэффициент-дефлятор.

- Предполагаемое количество работников. Для УСН - не более 100 человек.

- Предполагаемые клиенты. В розничной торговле, обычно, речь может идти о физических лицах. Но, если Вы планируете работать и с юридическими лицами, то они могут быть плательщиками НДС. В этом случае, интерес представляют те компании, которые также являются плательщиками указанного налога. В этом случае, речь может идти только об ОСНО.

Если предполагаемые расходы превышают 60% от доходной части, при этом, предполагаемая выручка не превысит указанные выше лимиты, то оптимальным вариантом может быть УСН, с базой налогообложения «доходы минус расходы». При этом, надо понимать, что придется тщательно проверять и учитывать все документы, подтверждающие расходы.

Также, в рамках одной организации Вы можете совмещать два налоговых режима, напри-мер, УСН – услуги, а ЕНВД – розничная торговля (если этот вид деятельности в Вашем регионе подпадает под ЕНВД). Существенным минусом совмещения разных налоговых режимов в рамках одного предприятия является то, что в этом случае, достаточно трудо-емко вести раздельный налоговый учет расходов.
ДА
Дмитрий Атемасов 5 ноября 2017
Здравствуйте, Алла! Благодарю Вас за развернутый ответ! После долгих раздумий решили отказаться от первоначальной схемы и немного изменить вектор деятельности. Точнее открыть ООО на УСН без НДС, и оказывать только лишь услуги по ремонту и сопровождению техники на 90% для юридических лиц, через оформление актов выполненных работ. Но! Остаются следующие вопросы:
1. Периодически будет возникать необходимость в обслуживании физических лиц. Не совсем понимаем нужен ли в этом случае кассовый аппарат, или можно будет обойтись без него? Допустим выдавать физ.лицам бланки строгой отчетности или еще как то без кассы.
2. Периодически будет возникать необходимость в продаже зап.частей для заказчика. Возможно ли будет осуществлять продажу товара по безналу от ООО на УСН без НДС?
 Вернуться

Похожие вопросы

Показать еще вопросы... Нет подходящего вопроса? — Задайте свой вопрос.

Статьи на эту тему

Ничего не найдено. Задайте свой вопрос
Норматив
Норматив

Получить доступ к актуальной законодательной базе и справочной информации для бухгалтеров

Узнать больше