Заполнение декларации по НДС при экспорте в Республику Беларусь

Пользователь, 12 марта 2018

Доброго вечера,
вопрос объёмный, попробую структурировать... предыдущий бухгалтер сдала за 1 квартал 2015 года нулевую декларацию по НДС, тогда как в 1 квартале производилась реализация в Республику Беларусь, а также реализация по РФ, подтверждение ставки ноль не производилось, (непонятно, как у наших поставщиков приняли декларацию за соответствующий период, но это уже, как говорится, мысли вслух) вопросы:
1. если я одновременно с уточнённой декларацией подам документы для подтверждения ставки ноль (они уже запрошены и получены), могу ли я сразу заполнить Раздел 4 к декларации по НДС?
2. мне заполнять Разделы 8 и 9 или, учитывая, что ранее была подана нулёвка, следует заполнять Приложения 1 к Разделам 8 и 9?
вот такая ситуация, всё, что можно было сделать "не так", было сделано, непонятно как сделать правильно.
Буду признателен за подробный ответ, с экспортом не сталкивался, ума не приложу как заполнить теперь...
Перечитал вопрос, решил дополнить ещё одним вопросом:
код вида операции при регистрации счетов-фактур на покупку товара, экспортированного в Республику Беларусь ставить сразу 25?
Сохранить
Отмена
Сохранить
Отменить
2 1
У меня такой же вопрос У меня такой же вопрос
Ответить 
44 просмотра
0 комментариев
В избранное
Комментарии Написать свой
Спасибо за ваше мнение!
 Вернуться

Похожие вопросы

Показать еще вопросы... Нет подходящего вопроса? — Задайте свой вопрос.

Статьи на эту тему

Ничего не найдено. Задайте свой вопрос